Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 20.131,50 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 8.139,60 )
   0000071/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.543,60
   0000055/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.596,00
       Total R$ 8.139,60
Total R$ 8.139,60
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 1.393,00 )
   0000340/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 1.393,00
       Total -R$ 1.393,00
Total -R$ 1.393,00
 Data: 21/11/2024 ( Total -R$ 16.758,00 )
   0000522/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 16.758,00
       Total -R$ 16.758,00
Total -R$ 16.758,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 25.824,90 )
   0000522/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 25.824,90
       Total R$ 25.824,90
Total R$ 25.824,90
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 4.318,00 )
   0000340/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.318,00
       Total R$ 4.318,00
Total R$ 4.318,00
       Total R$ 20.131,50
Total R$ 20.131,50
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 127.541,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 7.820,40 )
   0000413/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 7.820,40
       Total R$ 7.820,40
Total R$ 7.820,40
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 76.060,00 )
   0000364/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 38.030,00
   0000364/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 38.030,00
       Total R$ 76.060,00
Total R$ 76.060,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 798,00 )
   0000353/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 798,00
       Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 20.875,50 )
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 5.027,40 )
   0000071/2025 0000631/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.027,40
        Total R$ 5.027,40
Total R$ 5.027,40
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.516,20 )
   0000522/2024 0000615/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.516,20
        Total R$ 1.516,20
Total R$ 1.516,20
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.596,00 )
   0000055/2025 0000120/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.596,00
        Total R$ 1.596,00
Total R$ 1.596,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 5.586,00 )
   0000522/2024 0002885/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.586,00
        Total R$ 5.586,00
Total R$ 5.586,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.884,90 )
   0000522/2024 0002685/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.884,90
        Total R$ 1.884,90
Total R$ 1.884,90
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 2.925,00 )
   0000340/2024 0001675/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.925,00
        Total R$ 2.925,00
Total R$ 2.925,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 2.340,00 )
   0001269/2023 0000050/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.340,00
        Total R$ 2.340,00
Total R$ 2.340,00
        Total R$ 20.875,50
Total R$ 20.875,50
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 41.618,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 798,00 )
   0000353/2025 0001380/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 798,00
        Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 2.388,00 ) (Continua na próxima página)
   0000328/2025 0001309/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 1.194,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 23.179,50 )
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 5.027,40 )
   0000631/2025 0000859/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.027,40
         Total R$ 5.027,40
Total R$ 5.027,40
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.516,20 )
   0000615/2025 0000804/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.516,20
         Total R$ 1.516,20
Total R$ 1.516,20
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 1.596,00 )
   0000120/2025 0000174/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.596,00
         Total R$ 1.596,00
Total R$ 1.596,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 5.586,00 )
   0002885/2024 0003582/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.586,00
         Total R$ 5.586,00
Total R$ 5.586,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.884,90 )
   0002685/2024 0003359/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.884,90
         Total R$ 1.884,90
Total R$ 1.884,90
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 2.925,00 )
   0001675/2024 0002082/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.925,00
         Total R$ 2.925,00
Total R$ 2.925,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 2.340,00 )
   0000050/2024 0000115/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.340,00
         Total R$ 2.340,00
Total R$ 2.340,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 2.304,00 )
   0003699/2023 0000009/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 2.304,00
         Total R$ 2.304,00
Total R$ 2.304,00
         Total R$ 23.179,50
Total R$ 23.179,50
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 38.708,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 798,00 )
   0001380/2025 0001752/2025 OriginalOrçamentária003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 798,00
         Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 61.170,50 )
  23/09/2024000066/202408 - Compra de Material/BemEPIs ( BOTINA SEGRANÇA ELASTICO S/ BIQUEIRA, OCULOS SEG. INCOLOR e FUME MODELO RIO, LUVA DE PROCEDIMENTO RESPERIRADOR 8812 e ETC ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA PROTEÇÃO DOS MESMOS,VIGENTER$ 25.824,90
  21/06/2024000041/202408 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): BOTA DE BORRACHA TIPO GALOCHA IMPERMEÁVEL, CLASSIFICAÇÃO II, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO COM CANO LONGO 32CM E BOTA BORRACHA TIPO GALOCHA IMPERMEÁVEL, CLASSIFICAÇÃO II, COVIGENTER$ 4.318,00
  22/08/2022000027/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSEPIs ( BOTINA SEGURANÇA ELASTICO, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTEÇÃO DOS MESMOS EM EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 31.027,60
        Total R$ 61.170,50
Total R$ 61.170,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS