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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000088/2025 | 0000686/2025 | 0000300/2026 | 0000535/2026 | AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO MACIÇO COM ALÇA DE IÇAMENTO 1,60 X 0,80 X 0,60 PARA USO NO MURO DE GABIÃO NO RIO SANTA BARBARA NA E.A.B. - PACAS PARA AUMENTO DO VOLUME DE ÁGUA PARA CAPTAÇÃO PARA TRATAMENTO Liq. ref. a aquisição de blocos de concreto 1,60 x 0,80 x 0,60 conf. NFs anexas. | VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA | 04.702.118/0003-84 | R$ 27.950,00 |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000088/2025 | 0000686/2025 | 0000355/2026 | 0000534/2026 | AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO MACIÇO COM ALÇA DE IÇAMENTO 1,60 X 0,80 X 0,60 PARA USO NO MURO DE GABIÃO NO RIO SANTA BARBARA NA E.A.B. - PACAS PARA AUMENTO DO VOLUME DE ÁGUA PARA CAPTAÇÃO PARA TRATAMENTO | VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA | 04.702.118/0003-84 | R$ 3.900,00 |
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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000088/2025 | 0000685/2025 | 0000356/2026 | 0000536/2026 | AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO MACIÇO COM ALÇA DE IÇAMENTO 1,60 X 0,80 X 0,60 PARA USO NO MURO DE GABIÃO NO RIO SANTA BARBARA NA E.A.B. - PACAS PARA AUMENTO DO VOLUME DE ÁGUA PARA CAPTAÇÃO PARA TRATAMENTO | VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA | 04.702.118/0003-84 | R$ 2.600,00 |
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Detalhes
| 03/02/2026 | 0000084/2024 | 0000719/2025 | 0000169/2026 | 0000361/2026 | AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO - BASE SECA PARA SER UTILIZADO NA E.A.T. - PACAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA FORNECIDA PARA A CIDADE, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO. Liq. ref. a aquisição de 6.000 kg de ortopolifosfato de sódio - ECONOX conf. NF anexa. | AGUATOP SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA | 30.274.793/0001-06 | R$ 92.100,00 |
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Detalhes
| 03/02/2026 | 000000-/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2026 | 0000360/2026 | DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BT - AOS DIVERSOS SETORES DESTE DEPTº; ESTIMATIVO. LIq. ref. a aquisição de energia elétrica NO MÊS DE dezembro/2025 em vários setores do DAE contrato nº 35765296 no mês de conf. NFs anexas. | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 10.868,42 |
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Detalhes
| 03/02/2026 | 0000089/2025 | 0000687/2025 | 0000269/2026 | 0000358/2026 | AQUISIÇÃO DE UM CJ. MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE EIXO HORIZONTAL, SUCÇÃO 2 1/2" e RECALQUE 2" A SER UTILIZADA NO CAMINHÃO PIPA DO D.A.E. PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS | GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | 19.091.655/0001-40 | R$ 8.440,00 |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000013/2022 | 0000461/2025 | 0000168/2026 | 0000256/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93. Liq. ref. locação de 2 caminhonete cabine dupla c/ capacidade de carga mínima de 1.000 kg para transporte de pessoal, materiais, ferramentas e outros objetos, sendo 161 hs do veículo placa nº QNU - 1B29 e 182 hs do veículo placa nº PWI - 6H40 | BMF TRANSPORTES LTDA ME | 15.038.909/0001-06 | R$ 10.772,19 |
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Detalhes
| 22/01/2026 | 0000098/2025 | 0000810/2025 | 0000151/2026 | 0000210/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EPI's PARA USO DE FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS. Liq. ref. a 1 un. de máscara de solda conf. NF anexa. | COMERCIAL PRIME LTDA - EPP | 55.176.303/0001-51 | R$ 120,00 |
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Detalhes
| 22/01/2026 | 0000006/2023 | 0000129/2025 | 0000146/2026 | 0000211/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA O MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE/MG, COMPREENDENDO: INSTACAO DE LICENCAS DE USO, CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, CONVERSAO DE DADOS, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRRETIVA. Liq. ref. a serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutensão de programas de computação e banco de dados | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 8.621,45 |
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Detalhes
| 21/01/2026 | 0000023/2025 | 0000680/2025 | 0000126/2026 | 0000209/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DAE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA AUTARQUIA. COMPRA A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATÓRIO , MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. Liq. ref. a aquisição de 24,3152 lts de gasolina comum, 179,3066 lts de álcool etanol e 432,6095 conf. NFs anexas. | POSTO LONGANA LTDA | 00.067.750/0001-80 | R$ 3.759,29 |