Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 686.694,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 2.108,00 )
   0000190/2025 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.340,00
   0000186/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 768,00
       Total R$ 2.108,00
Total R$ 2.108,00
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 6.797,60 )
   0000184/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 6.797,60
       Total R$ 6.797,60
Total R$ 6.797,60
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 5.885,76 )
   0000150/2025 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 811,76
   0000149/2025 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.279,00
   0000148/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.795,00
       Total R$ 5.885,76
Total R$ 5.885,76
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 4.310,00 )
   0000133/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.190,00
   0000131/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 3.120,00
       Total R$ 4.310,00
Total R$ 4.310,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 12.078,60 )
   0000064/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.078,60
       Total R$ 12.078,60
Total R$ 12.078,60
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000049/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 46.894,50 )
   0000085/2025 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 819,50
   0000065/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 46.075,00
       Total R$ 46.894,50
Total R$ 46.894,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 624.214,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 3.120,00 )
   0000131/2025 0000353/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 3.120,00
        Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 7.075,76 )
   0000150/2025 0000352/2025 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 811,76
   0000149/2025 0000351/2025 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.279,00
   0000148/2025 0000334/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.795,00
   0000133/2025 0000332/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.190,00
        Total R$ 7.075,76
Total R$ 7.075,76
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 6.819,50 )
   0000049/2025 0000143/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.000,00
   0000085/2025 0000142/2025 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 819,50
        Total R$ 6.819,50
Total R$ 6.819,50
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 10.350,00 )
   0000637/2024 0000128/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 10.350,00
        Total R$ 10.350,00
Total R$ 10.350,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 58.153,60 )
   0000064/2025 0000114/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.078,60
   0000065/2025 0000113/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 46.075,00
        Total R$ 58.153,60
Total R$ 58.153,60
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 18.637,50 )
   0000656/2024 0003412/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 6.390,00
   0000657/2024 0003411/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.247,50
        Total R$ 18.637,50
Total R$ 18.637,50
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 13.800,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 642.344,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 5.210,76 )
   0000352/2025 0000527/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 811,76
   0000353/2025 0000526/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 3.120,00
   0000351/2025 0000525/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.279,00
         Total R$ 5.210,76
Total R$ 5.210,76
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 4.985,00 )
   0000332/2025 0000471/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.190,00
   0000334/2025 0000470/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.795,00
         Total R$ 4.985,00
Total R$ 4.985,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 6.819,50 )
   0000142/2025 0000246/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 819,50
   0000143/2025 0000227/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.000,00
         Total R$ 6.819,50
Total R$ 6.819,50
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 68.503,60 )
   0000128/2025 0000186/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 10.350,00
   0000113/2025 0000185/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 46.075,00
   0000114/2025 0000184/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.078,60
         Total R$ 68.503,60
Total R$ 68.503,60
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 18.637,50 )
   0003411/2024 0000007/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.247,50
   0003412/2024 0000005/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 6.390,00
         Total R$ 18.637,50
Total R$ 18.637,50
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 13.800,00 )
   0003051/2024 0003809/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
         Total R$ 13.800,00
Total R$ 13.800,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 2.561.760,95 ) (Continua na próxima página)
  06/06/2024000037/202408 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE MATERIAS ( DETERGENTE 500 ml, DESINFETANTE - Gl 2 lt, AGUA SANITARIA - Gl 2 lt e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS AREAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO D.A.E. POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS. AQUISICAO A SER REAVIGENTER$ 819,50
  24/05/2024000028/202402 - COMPRAS E SERVICOSCONEXOES EM BRONZE DE DIVERSAS BITOLAS e FITA VEDA ROSCA 18 mmm X 50 mt A SEREM COMPRADOS PARA USO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA EXECUCOES DE REPAROS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOVIGENTER$ 221.600,00
  10/05/2024000020/202408 - Compra de Material/BemTUBOS PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL DE DIVERSOS DIAMENTROS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL PARA SERVICOS DE REPAROS EM LOCAIS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOVIGENTER$ 67.045,00
  20/07/2023000015/202308 - Compra de Material/BemMATERIAIS ( JOELHO BRONZE 1/2, LUVA BRONZE 1/2, NIPLE BRONZE 1/2 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA MANUTENCOES DO St. AGUAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO, PREGAO ELETRONICOTERMINO DE PRAZOR$ 143.330,00
  16/05/2023000009/202302 - COMPRAS E SERVICOSTUBOS PVC DE 60,75,85 e 110, TUBO PVC OCRE DN 100,150,200 e 400 PARA SERVICOS DE REPAROS E CONSTRUCOES DE REDE DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICCITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 241.903,00
  22/08/2022000026/202202 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( BOTINA SEGURANCA ELASTICO, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS EM EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 16.400,00
  04/03/2022000003/202202 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( CIMENTO CP IV 32, AREIA LAVADA MEDIA, PO DE PEDRA FINO, BRITA 0 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVICOS DE REPAROS EM REDES DE ESGOTOS E SERVICOS DE RECOMPOSICOES DIVERSAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESTERMINO DE PRAZOR$ 109.298,20
  02/06/2021000015/202102 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( PENEIRA PVC, ABAFADOR DE RUIDO, OCULOS SEGURANCA e ETC ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS NAS EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 52.716,50
  03/09/2020000025/202002 - COMPRAS E SERVICOSREGISTROS DE METAL GAVETA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE DIVERSOS LOCAIS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 12.804,00
  03/09/2020000022/202002 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( SAPATO SEGURANCA AMARRAR, BOTINA SEGURANCA ELASTICO, BOTINA SEGURANCA AMARRAR, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS EM EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORTERMINO DE PRAZOR$ 21.154,00
  22/06/2020000016/202002 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( JOELHO,LUVA,NIPLE UNIAO,TE BRONZE e ETC ) A SEREM UTILIZADOS POR BOMBEIROS DO St. AGUAS EM DIVERSOS LOCAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 91.790,00
  22/06/2020000017/202002 - COMPRAS E SERVICOSTUBOS E CONEXOES PVC, ROSCAVEL E SOLDAVEL PARA AGUA E ESGOTO, DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL, PARA SERVICOS DE REPAROS EM LOCAIS DIVERSOS. AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 47.978,25
  20/12/2019000040/201902 - COMPRAS E SERVICOSAquisicoes de cimento, para ser utilizado por funcionarios do Setor de Esgoto em ruas de diversos bairros.TERMINO DE PRAZOR$ 16.275,00
  25/09/2019000035/201902 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVICOS DE MANUTENCOES EM REDES DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 70.690,00
  07/05/2019000015/201902 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( BOTINA,SAPATO,BOTA BORRACHA e ETC) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS NA EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 34.555,00
  23/04/2019000011/201902 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( JOELHO,LUVA,NIPLE,UNIAO GALV. e ETC ) DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENCOES HIDRAULICAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 2.454,50
  16/04/2019000009/201902 - COMPRAS E SERVICOSREGISTROS DE METAL GAVETA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSOS LOCAIS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 10.995,00
  29/08/2018000029/201802 - COMPRAS E SERVICOSAquisicoes de materiais hidraulicos diversos para o DAE de Joao Monlevade.TERMINO DE PRAZOR$ 12.654,50
  10/07/2017000057/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 11.391,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS