Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 626.082,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 13.800,00 )
   0000540/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
       Total R$ 13.800,00
Total R$ 13.800,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 1.866,00 )
   0000533/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.866,00
       Total R$ 1.866,00
Total R$ 1.866,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 5.012,00 )
   0000527/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.012,00
       Total R$ 5.012,00
Total R$ 5.012,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 316,00 )
   0000523/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 316,00
       Total R$ 316,00
Total R$ 316,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 476,00 )
   0000517/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 476,00
       Total R$ 476,00
Total R$ 476,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 6.310,40 )
   0000508/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.310,40
       Total R$ 6.310,40
Total R$ 6.310,40
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 12.075,00 )
   0000496/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.075,00
       Total R$ 12.075,00
Total R$ 12.075,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 1.443,00 )
   0000493/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.443,00
       Total R$ 1.443,00
Total R$ 1.443,00
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 12.452,50 )
   0000467/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.452,50
       Total R$ 12.452,50
Total R$ 12.452,50
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 2.932,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 506.257,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000305/2024 0002967/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 21.300,00 )
   0000273/2024 0002799/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 21.300,00
        Total R$ 21.300,00
Total R$ 21.300,00
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 29.017,50 )
   0000273/2024 0002638/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 9.185,00
   0000253/2024 0002637/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 7.380,00
   0000467/2024 0002636/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.452,50
        Total R$ 29.017,50
Total R$ 29.017,50
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 13.800,00 )
   0000540/2024 0002589/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
        Total R$ 13.800,00
Total R$ 13.800,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 6.878,00 )
   0000527/2024 0002591/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.012,00
   0000533/2024 0002579/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.866,00
        Total R$ 6.878,00
Total R$ 6.878,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 316,00 )
   0000523/2024 0002537/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 316,00
        Total R$ 316,00
Total R$ 316,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 6.786,40 )
   0000517/2024 0002466/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 476,00
   0000508/2024 0002465/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.310,40
        Total R$ 6.786,40
Total R$ 6.786,40
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 1.443,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 518.387,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 21.300,00 )
   0002799/2024 0003503/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 21.300,00
         Total R$ 21.300,00
Total R$ 21.300,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 29.017,50 )
   0002637/2024 0003319/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 7.380,00
   0002636/2024 0003318/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.452,50
   0002638/2024 0003317/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 9.185,00
         Total R$ 29.017,50
Total R$ 29.017,50
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 18.812,00 )
   0002591/2024 0003251/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.012,00
   0002589/2024 0003250/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
         Total R$ 18.812,00
Total R$ 18.812,00
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 1.866,00 )
   0002579/2024 0003221/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.866,00
         Total R$ 1.866,00
Total R$ 1.866,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 316,00 )
   0002537/2024 0003168/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 316,00
         Total R$ 316,00
Total R$ 316,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 6.310,40 )
   0002465/2024 0003123/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.310,40
         Total R$ 6.310,40
Total R$ 6.310,40
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 476,00 )
   0002466/2024 0003082/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 476,00
         Total R$ 476,00
Total R$ 476,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 1.443,00 )
   0002388/2024 0002989/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 1.443,00
         Total R$ 1.443,00
Total R$ 1.443,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 2.561.760,95 ) (Continua na próxima página)
  06/06/2024000037/202408 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE MATERIAS ( DETERGENTE 500 ml, DESINFETANTE - Gl 2 lt, AGUA SANITARIA - Gl 2 lt e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS AREAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO D.A.E. POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS. AQUISICAO A SER REAVIGENTER$ 819,50
  24/05/2024000028/202402 - COMPRAS E SERVICOSCONEXOES EM BRONZE DE DIVERSAS BITOLAS e FITA VEDA ROSCA 18 mmm X 50 mt A SEREM COMPRADOS PARA USO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA EXECUCOES DE REPAROS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOVIGENTER$ 221.600,00
  10/05/2024000020/202408 - Compra de Material/BemTUBOS PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL DE DIVERSOS DIAMENTROS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL PARA SERVICOS DE REPAROS EM LOCAIS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOVIGENTER$ 67.045,00
  20/07/2023000015/202308 - Compra de Material/BemMATERIAIS ( JOELHO BRONZE 1/2, LUVA BRONZE 1/2, NIPLE BRONZE 1/2 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA MANUTENCOES DO St. AGUAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO, PREGAO ELETRONICOTERMINO DE PRAZOR$ 143.330,00
  16/05/2023000009/202302 - COMPRAS E SERVICOSTUBOS PVC DE 60,75,85 e 110, TUBO PVC OCRE DN 100,150,200 e 400 PARA SERVICOS DE REPAROS E CONSTRUCOES DE REDE DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICCITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 241.903,00
  22/08/2022000026/202202 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( BOTINA SEGURANCA ELASTICO, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS EM EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 16.400,00
  04/03/2022000003/202202 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( CIMENTO CP IV 32, AREIA LAVADA MEDIA, PO DE PEDRA FINO, BRITA 0 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVICOS DE REPAROS EM REDES DE ESGOTOS E SERVICOS DE RECOMPOSICOES DIVERSAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESTERMINO DE PRAZOR$ 109.298,20
  02/06/2021000015/202102 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( PENEIRA PVC, ABAFADOR DE RUIDO, OCULOS SEGURANCA e ETC ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS NAS EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 52.716,50
  03/09/2020000025/202002 - COMPRAS E SERVICOSREGISTROS DE METAL GAVETA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE DIVERSOS LOCAIS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 12.804,00
  03/09/2020000022/202002 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( SAPATO SEGURANCA AMARRAR, BOTINA SEGURANCA ELASTICO, BOTINA SEGURANCA AMARRAR, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS EM EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORTERMINO DE PRAZOR$ 21.154,00
  22/06/2020000016/202002 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( JOELHO,LUVA,NIPLE UNIAO,TE BRONZE e ETC ) A SEREM UTILIZADOS POR BOMBEIROS DO St. AGUAS EM DIVERSOS LOCAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 91.790,00
  22/06/2020000017/202002 - COMPRAS E SERVICOSTUBOS E CONEXOES PVC, ROSCAVEL E SOLDAVEL PARA AGUA E ESGOTO, DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL, PARA SERVICOS DE REPAROS EM LOCAIS DIVERSOS. AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 47.978,25
  20/12/2019000040/201902 - COMPRAS E SERVICOSAquisicoes de cimento, para ser utilizado por funcionarios do Setor de Esgoto em ruas de diversos bairros.TERMINO DE PRAZOR$ 16.275,00
  25/09/2019000035/201902 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVICOS DE MANUTENCOES EM REDES DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 70.690,00
  07/05/2019000015/201902 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( BOTINA,SAPATO,BOTA BORRACHA e ETC) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS NA EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 34.555,00
  23/04/2019000011/201902 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( JOELHO,LUVA,NIPLE,UNIAO GALV. e ETC ) DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENCOES HIDRAULICAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 2.454,50
  16/04/2019000009/201902 - COMPRAS E SERVICOSREGISTROS DE METAL GAVETA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSOS LOCAIS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 10.995,00
  29/08/2018000029/201802 - COMPRAS E SERVICOSAquisicoes de materiais hidraulicos diversos para o DAE de Joao Monlevade.TERMINO DE PRAZOR$ 12.654,50
  10/07/2017000057/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 11.391,00
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