Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOLAR TOMADA FFFF DN 50 MM X 12COLAR TOMADA FºFº/FºFº DN 50 mm X 1/2250,0000R$ 22,90R$ 5.725,00
MaterialCOLAR DE TOMADA FFFF DN 75MM X 12COLAR DE TOMADA FºFº/FºFº DN 75mm X 1/2200,0000R$ 25,50R$ 5.100,00
MaterialCOLAR DE TOMADA FFFF DN 100MM X 12COLAR DE TOMADA FºFº/FºFº DN 100mm X 1/280,0000R$ 30,90R$ 2.472,00
MaterialCOLAR DE TOMADA FFFF DN 125MM X 12COLAR DE TOMADA FºFº/FºFº DN 125mm X 1/280,0000R$ 42,00R$ 3.360,00
MaterialCOLAR TOMADA FFFF DN 150 MM X 12COLAR TOMADA FºFº/FºFº DN 150 mm X 1/250,0000R$ 47,50R$ 2.375,00
MaterialCOLAR TOMADA FFPVC DN 50 MM X 12COLAR TOMADA FºFº/PVC DN 50 mm X 1/2500,0000R$ 23,40R$ 11.700,00
MaterialCOLAR DE TOMADA FFPVC DN 65MM X 12COLAR DE TOMADA FºFº/PVC DN 65mm x 1/2150,0000R$ 24,49R$ 3.673,50
MaterialCOLAR DE TOMADA FFPVC DN 75MM X 12COLAR DE TOMADA FºFº/PVC DN 75mm X 1/2200,0000R$ 24,50R$ 4.900,00
MaterialCOLAR DE TOMADA FF PVC DN 32 MM X 12COLAR DE TOMADA FºFº/ PVC DN 32 mm X 1/280,0000R$ 13,90R$ 1.112,00
MaterialLUVA FF DN 100 MM CORRER - JUNTA MECANICA - C ANEL - NBR 7675LUVA FºFº DN 100 mm CORRER - JUNTA MECANICA - C/ ANEL - NBR 767580,0000R$ 455,00R$ 36.400,00
MaterialLUVA FF DN 200 MM CORRER - JUNTA MECANICA - C ANEL - NBR 7675LUVA FºFº DN 200 mm CORRER - JUNTA MECANICA - C/ ANEL - NBR 767515,0000R$ 899,00R$ 13.485,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/04/2024 0000908/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAOR$ 90.302,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
25/04/2024 0000908/2024 0001251/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAOR$ 90.302,50
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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