Atualizado em: 05/02/2026 02:18:00

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000274000025202331/08/202331/08/2023MATERIAL ( REATOR COMPLETO HG PLUS 150 G10 PVC SCH 80 BSP ) A SER ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE CLORO ( HIDROGERON ) NA E.T.A. - PACAS PARA FABRICAÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA FORNECIDA PARA CIDADE, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 25 DA 86666, ANEXO RELATORIO TECNICO DA RESPONSAVEL, PELA E.T.A. PARA AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTOLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 286.645,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000026/202331/08/202331/08/202330/08/2024MATERIAL ( REATOR COMPLETO HG PLUS 150 G10 PVC SCH 80 BSP ) A SER ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE CLORO ( HIDROGERON ) NA E.T.A. - PACAS PARA FABRICAÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA FORNECIDA PARA CIDADE, AQUISIÇÃO A SER FEITA PHIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA13.903.093/0001-06TÉRMINO DE PRAZOR$ 286.645,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06MaterialREATOR COMPLETO HG PLUS 150 G10 PVC SCH 80 BSPunidade1,00R$ 286.645,50R$ 286.645,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000025202524/03/202525/03/2025DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO COM CAPACIDADE DE 200M³ PARA SUPRIR A DEMANDA IMEDIATA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO E ADJACENTES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 018/2025 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BASICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOSLei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 519.957,87
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000011/202525/03/202525/03/202530/10/2025DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO COM CAPACIDADE DE 200M³ PARA SUPRIR A DEMANDA IMEDIATA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO E ADJACENTES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 018/2025 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BASICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOSCONSTRUTORA FIGUEIREDO E COSTALONGA EIRELI ME27.552.910/0001-33VIGENTER$ 519.957,87

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSTRUTORA FIGUEIREDO E COSTALONGA EIRELI ME27.552.910/0001-33MaterialCONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE 200m³ INCLUINDO REDE ADUTORA DE 100mm E MELHORIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, CONFORME PROJETO BASICOserviço1,00R$ 519.957,87R$ 519.957,87

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015000015202522/01/202522/01/2025DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA PARA OS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO, E ADJACÊNCIAS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 018/2025 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. ESTIMATIVA DE SERVIÇOS: 12 DIASLei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 150.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000003/202522/01/202522/01/202522/02/2025DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA PARA OS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO, E ADJACÊNCIAS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICICLO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA11.210.588/0001-24TÉRMINO DE PRAZOR$ 130.000,00
000004/202522/01/202522/01/202522/02/2025DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA PARA OS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO, E ADJACÊNCIAS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HÍDRIRCM LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.01.472.377/0001-06TÉRMINO DE PRAZOR$ 20.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RCM LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.01.472.377/0001-06ServiçoLACAÇÃO CAMINHÃO PIPA - CAPACIDADE 10.000 Ltserviço1,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
CICLO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA11.210.588/0001-24ServiçoLOCACAO CAMINHÃO PIPA COM CAP. MINIMA 20.000 LTShora1,00R$ 130.000,00R$ 130.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000004000038202221/12/202221/12/2022CLORETO DE SÓDIO (SAL GROSSO) A SER UTILIZADO NA ETA PACAS PARA PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FORNECIDA PARA A CIDADE, AQUISIÇÃO A SER REALIZADA POR PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA PARA O D.A.E. TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 44.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000037/202222/12/202222/12/202222/06/2023CLORETO DE SÓDIO (SAL GROSSO) A SER UTILIZADO NA ETA PACAS PARA PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FORNECIDA PARA A CIDADE, AQUISIÇÃO A SER REALIZADA POR PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA PARA O D.A.E. TCALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.01.591.897/0001-38TÉRMINO DE PRAZOR$ 44.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.01.591.897/0001-38MaterialCLORETO DE SÓDIO SAL GROSSO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUAquilograma32000,00R$ 1,40R$ 44.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000003000032202203/10/202207/10/2022AQUISIÇÃO DE 13500 KG DE TANINO - TONATO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO-POLÍMERO, CONFORME RELATÓRIO DE TÉCNICO SOBRE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE AUXILIAR DE FLOCULAÇÃO NA ETA-PACAS. AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 172.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000029/202207/10/202207/10/202207/04/2023AQUISIÇÃO DE 13500 KG DE TANINO - TONATO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO-POLÍMERO, CONFORME RELATÓRIO DE TÉCNICO SOBRE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE AUXILIAR DE FLOCULAÇÃO NA ETA-PACAS. AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.TANAC S.A91.359.711/0001-02TÉRMINO DE PRAZOR$ 172.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TANAC S.A91.359.711/0001-02MaterialTANINO-TONATO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO-POLÍMEROquilograma13500,00R$ 12,80R$ 172.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000002000017202213/06/202213/06/2022AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PAINEIS SOFT STARTER PAR ACIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS DA ETA-PACAS UMA VEZ QUE OS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA FORAM EXTREMAMENTE DANIFICADOS APÓS UM CURTO CIRCUITO NO LOCAL QUE PROPORCIONOU INCENDIO NO LOCAL. COMPRA A SER REALIZADA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 80/2022 E COM AMPARO LEGAL A LEI FEDERAL 8666/93, ART 24, INC IV.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 287.489,61
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000022/202213/06/202213/06/202213/12/2022AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PAINEIS SOFT STARTER PAR ACIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS DA ETA-PACAS UMA VEZ QUE OS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA FORAM EXTREMAMENTE DANIFICADOS APÓS UM CURTO CIRCUITO NO LOCAL QUE PROPORCIONOU INCENDIO NO LOCAL. COMMLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04TÉRMINO DE PRAZOR$ 287.489,61

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04MaterialKIT PAINEL PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA ETA COM SOFT STARTERconjunto3,00R$ 95.829,87R$ 287.489,61

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000001201414/01/201416/01/2014SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE ÁGUA Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 24.261,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000002/201417/01/201417/01/201402/01/2015SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE ÁGUAGUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90TÉRMINO DE PRAZOR$ 24.261,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90MaterialMANUTENCAO EM MOTOR WEG 350 CV -serviço3,00R$ 8.087,00R$ 24.261,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000006201527/01/201502/02/2015SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE ÁGUA Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 22.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000002/201502/02/201502/02/201531/01/2016SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE ÁGUAGUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90TÉRMINO DE PRAZOR$ 22.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90MaterialMANUTENCAO EM 01 MOTOR 500CV - 4unidade1,00R$ 22.500,00R$ 22.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000005201321/01/201325/01/2013MANUTENÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL EM 02 CONJUNTOS GIRANTES DAS BOMBAS KSB - MODELO RDL 150-500A DA EAB E RDL 200-620A DA EAT, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONTRATAÇÃO A SER FEITA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INC. IV.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 12.337,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ESPIRAL BOMBAS LTDA - EPP07.016.020/0001-08MaterialMANUTENÇAO EM BOMBA KSB RDL 150-500A DA EABunidade1,00R$ 8.049,50R$ 8.049,50
ESPIRAL BOMBAS LTDA - EPP07.016.020/0001-08MaterialMANUTENÇAO EM BOMBA KSB RDL 200-620A DA EATserviço1,00R$ 4.288,00R$ 4.288,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000001202211/01/202211/01/2022MATERIAIS ( CONTROLADOR DE POTENCIA e TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO ( HIDROGERON ) DA E.A.T.-PACAS QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO IMPOSSIBLIBITANDO A GERAÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE, SERVIÇO A SER FEITO POR LICITAÇÃO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO IILei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOSR$ 43.800,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000001/202211/01/202211/01/202212/07/2022MATERIAIS ( CONTROLADOR DE POTENCIA e TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO ( HIDROGERON ) DA E.A.T.-PACAS QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO IMPOSSIBLIBITANDO A GERAÇÃO DE CLORO PARA TRAHIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06TÉRMINO DE PRAZOR$ 43.800,70

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06MaterialCONTROLADOR DE POTENCIA P501 3F 150A - P/ GERADOR CLORO HIDROGERONunidade1,00R$ 14.092,46R$ 14.092,46
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06ServiçoSERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DA HIDROGERONserviço1,00R$ 3.700,00R$ 3.700,00
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06MaterialTRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO 60Kva HG PLUS 150 - P/ GERADOR CLORO HIDROGERONunidade1,00R$ 26.008,24R$ 26.008,24

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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