Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000274000025202331/08/202331/08/2023MATERIAL ( REATOR COMPLETO HG PLUS 150 G10 PVC SCH 80 BSP ) A SER ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE GERACAO DE CLORO ( HIDROGERON ) NA E.T.A. - PACAS PARA FABRICACAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA FORNECIDA PARA CIDADE, AQUISICAO A SER FEITA POR INEXIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25 DA 86666, ANEXO RELATORIO TECNICO DA RESPONSAVEL, PELA E.T.A. PARA AQUISICAO DAS PECAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTOARTIGO 24 INCISO IVConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 286.645,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000026/202331/08/202331/08/202330/08/2024MATERIAL ( REATOR COMPLETO HG PLUS 150 G10 PVC SCH 80 BSP ) A SER ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE GERACAO DE CLORO ( HIDROGERON ) NA E.T.A. - PACAS PARA FABRICACAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA FORNECIDA PARA CIDADE, AQUISICAO A SER FEITA PHIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA13.903.093/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 286.645,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06MaterialREATOR COMPLETO HG PLUS 150 G10 PVC SCH 80 BSPUNIDADE1,00R$ 286.645,50R$ 286.645,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015000015202522/01/202522/01/2025DISPENSA DE LICITACAO EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHOES PIPA PARA OS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO, E ADJACENCIAS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HIDRICA NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 018/2025 E DEMAIS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA. ESTIMATIVA DE SERVICOS: 12 DIASLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 150.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000003/202522/01/202522/01/202522/02/2025DISPENSA DE LICITACAO EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHOES PIPA PARA OS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO, E ADJACENCIAS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HIDRICICLO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA11.210.588/0001-24VIGENTER$ 130.000,00
000004/202522/01/202522/01/202522/02/2025DISPENSA DE LICITACAO EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHOES PIPA PARA OS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO, E ADJACENCIAS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HIDRIRCM LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.01.472.377/0001-06VIGENTER$ 20.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RCM LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.01.472.377/0001-06ServicoLACACAO CAMINHAO PIPA - CAPACIDADE 10.000 LtPRESTACAO DE SE1,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
CICLO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA11.210.588/0001-24ServicoLOCACAO CAMINHAO PIPA COM CAP. MINIMA 20.000 LTSHORA1,00R$ 130.000,00R$ 130.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000004000038202221/12/202221/12/2022CLORETO DE SODIO (SAL GROSSO) A SER UTILIZADO NA ETA PACAS PARA PRODUCAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA, FORNECIDA PARA A CIDADE, AQUISICAO A SER REALIZADA POR PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DEVIDO A SOLICITACAO DA EMPRESA FORNECEDORA PARA O D.A.E. TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO POR MOTIVOS DE FORCA MAIOR.ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 44.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000037/202222/12/202222/12/202222/06/2023CLORETO DE SODIO (SAL GROSSO) A SER UTILIZADO NA ETA PACAS PARA PRODUCAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA, FORNECIDA PARA A CIDADE, AQUISICAO A SER REALIZADA POR PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DEVIDO A SOLICITACAO DA EMPRESA FORNECEDORA PARA O D.A.E. TCALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.01.591.897/0001-38TERMINO DE PRAZOR$ 44.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.01.591.897/0001-38MaterialCLORETO DE SODIO SAL GROSSO DESTINADO A PRODUCAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUAKILOGRAMA32000,00R$ 1,40R$ 44.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000003000032202203/10/202207/10/2022AQUISICAO DE 13500 KG DE TANINO - TONATO QUATERNARIO DE AMONIO-POLIMERO, CONFORME RELATORIO DE TECNICO SOBRE NECESSIDADE DE APLICACAO DE AUXILIAR DE FLOCULACAO NA ETA-PACAS. AQUISICAO POR DISPENSA DE LICITACAO.ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 172.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000029/202207/10/202207/10/202207/04/2023AQUISICAO DE 13500 KG DE TANINO - TONATO QUATERNARIO DE AMONIO-POLIMERO, CONFORME RELATORIO DE TECNICO SOBRE NECESSIDADE DE APLICACAO DE AUXILIAR DE FLOCULACAO NA ETA-PACAS. AQUISICAO POR DISPENSA DE LICITACAO.TANAC S.A91.359.711/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 172.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TANAC S.A91.359.711/0001-02MaterialTANINO-TONATO QUATERNARIO DE AMONIO-POLIMEROKILOGRAMA13500,00R$ 12,80R$ 172.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000002000017202213/06/202213/06/2022AQUISICAO DE 03 (TRES) PAINEIS SOFT STARTER PAR ACIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS DA ETA-PACAS UMA VEZ QUE OS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO TRATAMENTO DE AGUA FORAM EXTREMAMENTE DANIFICADOS APOS UM CURTO CIRCUITO NO LOCAL QUE PROPORCIONOU INCENDIO NO LOCAL. COMPRA A SER REALIZADA POR DISPENSA DE LICITACAO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 80/2022 E COM AMPARO LEGAL A LEI FEDERAL 8666/93, ART 24, INC IV.ARTIGO 24 INCISO IV DA LEI 866693ConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 287.489,61
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000022/202213/06/202213/06/202213/12/2022AQUISICAO DE 03 (TRES) PAINEIS SOFT STARTER PAR ACIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS DA ETA-PACAS UMA VEZ QUE OS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO TRATAMENTO DE AGUA FORAM EXTREMAMENTE DANIFICADOS APOS UM CURTO CIRCUITO NO LOCAL QUE PROPORCIONOU INCENDIO NO LOCAL. COMMLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04TERMINO DE PRAZOR$ 287.489,61

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04MaterialKIT PAINEL PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA ETA COM SOFT STARTERCONJUNTO3,00R$ 95.829,87R$ 287.489,61

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000011202327/04/202327/04/2023AQUISICAO E INSTALACAO, A BASE DE TROCA, DE MOTOR COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA JCB DO DAE QUE APRESENTOU TRAVAMENTO. CONTRATACOES EMERGENCIAIS A SEREM REALIZADAS POR DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART 24,LF 8666/93ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 64.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000006/202327/04/202327/04/202326/04/2024AQUISICAO E INSTALACAO, A BASE DE TROCA, DE MOTOR COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA JCB DO DAE QUE APRESENTOU TRAVAMENTO. CONTRATACOES EMERGENCIAIS A SEREM REALIZADAS POR DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART 24,LF 8666/93VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.250.241/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
000007/202327/04/202327/04/202326/10/2023AQUISICAO E INSTALACAO, A BASE DE TROCA, DE MOTOR COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA JCB DO DAE QUE APRESENTOU TRAVAMENTO. CONTRATACOES EMERGENCIAIS A SEREM REALIZADAS POR DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART 24,LF 8666/93MECANICA DELO LTDA13.564.058/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 4.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.250.241/0001-09MaterialMOTOR COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA JCB DO DAECONJUNTO1,00R$ 60.000,00R$ 60.000,00
MECANICA DELO LTDA13.564.058/0001-00ServicoSERVICOS DE SOCORRO, REMOCAO E INSTALACAO DE MOTOR COMPLETO EM RETROESCAVADEIRA JCB DO DAEPRESTACAO DE SE1,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000006201527/01/201502/02/2015SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE AGUAARTIGO 24 INCISO IV DA LEI 866693ConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 22.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000002/201502/02/201502/02/201531/12/2015SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE AGUAGUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 22.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90MaterialMANUTENCAO EM 01 MOTOR 500CV - 4UNIDADE1,00R$ 22.500,00R$ 22.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000001201414/01/201416/01/2014SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE AGUAARTIGO 24 INCISO IVConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 24.261,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000002/201417/01/201417/01/201420/08/2014SERV. MANUT. MOTORES ELETRICOS SIST. DIST. DE AGUAGUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 24.261,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GUIDO PANTUZA & CIA. LTDA.71.151.401/0001-90MaterialMANUTENCAO EM MOTOR WEG 350 CV -PRESTACAO DE SE3,00R$ 8.087,00R$ 24.261,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000005201321/01/201325/01/2013MANUTENCAO EM CONJUNTO MOTOBOMBA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO E MANUTENCAO GERAL EM 02 CONJUNTOS GIRANTES DAS BOMBAS KSB - MODELO RDL 150-500A DA EAB E RDL 200-620A DA EAT, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CONTRATACAO A SER FEITA POR DISPENSA DE LICITACAO ART.24, INC. IV.ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 12.337,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ESPIRAL BOMBAS LTDA - EPP07.016.020/0001-08MaterialMANUTENCAO EM BOMBA KSB RDL 150-500A DA EABUNIDADE1,00R$ 8.049,50R$ 8.049,50
ESPIRAL BOMBAS LTDA - EPP07.016.020/0001-08MaterialMANUTENCAO EM BOMBA KSB RDL 200-620A DA EATUNIDADE1,00R$ 4.288,00R$ 4.288,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000001202211/01/202211/01/2022MATERIAIS ( CONTROLADOR DE POTENCIA e TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO ( HIDROGERON ) DA E.A.T.-PACAS QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO IMPOSSIBLIBITANDO A GERACAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA A CIDADE, SERVICO A SER FEITO POR LICITACAO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO IIARTIGO 24 INCISO IVConcluidaDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFICR$ 43.800,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000001/202211/01/202211/01/202212/07/2022MATERIAIS ( CONTROLADOR DE POTENCIA e TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO ( HIDROGERON ) DA E.A.T.-PACAS QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO IMPOSSIBLIBITANDO A GERACAO DE CLORO PARA TRAHIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 43.800,70

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06MaterialCONTROLADOR DE POTENCIA P501 3F 150A - P/ GERADOR CLORO HIDROGERONUNIDADE1,00R$ 14.092,46R$ 14.092,46
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06ServicoSERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DA HIDROGERONPRESTACAO DE SE1,00R$ 3.700,00R$ 3.700,00
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA13.903.093/0001-06MaterialTRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO 60Kva HG PLUS 150 - P/ GERADOR CLORO HIDROGERONUNIDADE1,00R$ 26.008,24R$ 26.008,24

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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