Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 508.929,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 18.637,50 )
   0000657/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.247,50
   0000656/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 6.390,00
       Total R$ 18.637,50
Total R$ 18.637,50
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 10.350,00 )
   0000637/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 10.350,00
       Total R$ 10.350,00
Total R$ 10.350,00
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 111.658,60 )
   0000273/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 83.740,00
   0000253/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 21.918,60
   0000305/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 6.000,00
       Total -R$ 111.658,60
Total -R$ 111.658,60
 Data: 21/11/2024 ( Total -R$ 42.100,40 )
   0000273/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 27.775,00
   0000253/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 28.125,40
   0000604/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
       Total -R$ 42.100,40
Total -R$ 42.100,40
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 13.800,00 )
   0000540/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
       Total R$ 13.800,00
Total R$ 13.800,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 1.866,00 )
   0000533/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.866,00
       Total R$ 1.866,00
Total R$ 1.866,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 5.012,00 )
   0000527/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.012,00
       Total R$ 5.012,00
Total R$ 5.012,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 556.825,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 18.637,50 )
   0000656/2024 0003412/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 6.390,00
   0000657/2024 0003411/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.247,50
        Total R$ 18.637,50
Total R$ 18.637,50
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 13.800,00 )
   0000604/2024 0003051/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
        Total R$ 13.800,00
Total R$ 13.800,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000305/2024 0002967/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 21.300,00 )
   0000273/2024 0002799/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 21.300,00
        Total R$ 21.300,00
Total R$ 21.300,00
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 29.017,50 )
   0000273/2024 0002638/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 9.185,00
   0000253/2024 0002637/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 7.380,00
   0000467/2024 0002636/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.452,50
        Total R$ 29.017,50
Total R$ 29.017,50
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 13.800,00 )
   0000540/2024 0002589/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
        Total R$ 13.800,00
Total R$ 13.800,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 6.878,00 )
   0000527/2024 0002591/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.012,00
   0000533/2024 0002579/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.866,00
        Total R$ 6.878,00
Total R$ 6.878,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 316,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 538.187,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 13.800,00 )
   0003051/2024 0003809/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
         Total R$ 13.800,00
Total R$ 13.800,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0002967/2024 0003755/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.000,00
         Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 21.300,00 )
   0002799/2024 0003503/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 21.300,00
         Total R$ 21.300,00
Total R$ 21.300,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 29.017,50 )
   0002637/2024 0003319/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 7.380,00
   0002636/2024 0003318/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.452,50
   0002638/2024 0003317/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 9.185,00
         Total R$ 29.017,50
Total R$ 29.017,50
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 18.812,00 )
   0002591/2024 0003251/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.012,00
   0002589/2024 0003250/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.800,00
         Total R$ 18.812,00
Total R$ 18.812,00
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 1.866,00 )
   0002579/2024 0003221/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.866,00
         Total R$ 1.866,00
Total R$ 1.866,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 316,00 )
   0002537/2024 0003168/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 316,00
         Total R$ 316,00
Total R$ 316,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 6.310,40 )
   0002465/2024 0003123/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.310,40
         Total R$ 6.310,40
Total R$ 6.310,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 3.234.913,15 ) (Continua na próxima página)
  19/09/2025000059/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE ( LUVAS GALVANIZADAS REDUÇÃO DE DIVERSOS DIAMETROS, BUJÕES GALVANIZADOS DE DIVERSOS DIAMETROS, JOELHOS GALVANIZADOS DE DIVERSOS DIAMENTROS, LUVAS GALVANIZADAS DE DIVERSOS DIAMTETROS e ETC PARA USO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVELVIGENTER$ 4.037,20
  25/06/2025000034/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM DIVERSOS Q.C. DE RECALQUES DIVERSOS , AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 7.015,00
  20/05/2025000014/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSMATERIAIS ( REGISTRO METAL ESFERA 1/2, JOELHO BRONZE 1/2, LUVA BRONZE 1/2, NIPLE BRONZE 1/2 e ETC ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVIÇO DE REPAROS EM REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICOVIGENTER$ 309.000,00
  07/03/2025000007/202508 - Compra de Material/BemCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO CP-IV E POLIEDRICO CALÇADÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO DAE DE JOÃO MONLEVADE, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MOVIGENTER$ 353.100,00
  06/06/2024000037/202408 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DE MATERIAS ( DETERGENTE 500 ml, DESINFETANTE - Gl 2 lt, AGUA SANITARIA - Gl 2 lt e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS AREAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO D.A.E. POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS. AQUISIÇÃO A SER REAVIGENTER$ 819,50
  24/05/2024000028/202402 - COMPRAS E SERVIÇOSCONEXÕES EM BRONZE DE DIVERSAS BITOLAS e FITA VEDA ROSCA 18 mmm X 50 mt A SEREM COMPRADOS PARA USO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA EXECUÇÕES DE REPAROS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOVIGENTER$ 221.600,00
  10/05/2024000020/202408 - Compra de Material/BemTUBOS PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL DE DIVERSOS DIAMENTROS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM LOCAIS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 67.045,00
  20/07/2023000015/202308 - Compra de Material/BemMATERIAIS ( JOELHO BRONZE 1/2, LUVA BRONZE 1/2, NIPLE BRONZE 1/2 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA MANUTENÇÕES DO St. ÁGUAS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO, PREGÃO ELETRONICOTÉRMINO DE PRAZOR$ 143.330,00
  16/05/2023000009/202302 - COMPRAS E SERVIÇOSTUBOS PVC DE 60,75,85 e 110, TUBO PVC OCRE DN 100,150,200 e 400 PARA SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÕES DE REDE DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICCITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 241.903,00
  22/08/2022000026/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSEPIs ( BOTINA SEGURANÇA ELASTICO, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTEÇÃO DOS MESMOS EM EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 16.400,00
  04/03/2022000003/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSMATERIAIS ( CIMENTO CP IV 32, AREIA LAVADA MEDIA, PO DE PEDRA FINO, BRITA 0 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM REDES DE ESGOTOS E SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÕES DIVERSAS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESTÉRMINO DE PRAZOR$ 109.298,20
  02/06/2021000015/202102 - COMPRAS E SERVIÇOSEPIs ( PENEIRA PVC, ABAFADOR DE RUIDO, OCULOS SEGURANÇA e ETC ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTEÇÃO DOS MESMOS NAS EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 52.716,50
  03/09/2020000025/202002 - COMPRAS E SERVIÇOSREGISTROS DE METAL GAVETA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÕES EM DIVERSAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE DIVERSOS LOCAIS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 12.804,00
  03/09/2020000022/202002 - COMPRAS E SERVIÇOSEPIs ( SAPATO SEGURANÇA AMARRAR, BOTINA SEGURANÇA ELASTICO, BOTINA SEGURANÇA AMARRAR, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTEÇÃO DOS MESMOS EM EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORTÉRMINO DE PRAZOR$ 21.154,00
  22/06/2020000016/202002 - COMPRAS E SERVIÇOSMATERIAIS ( JOELHO,LUVA,NIPLE UNIÃO,TE BRONZE e ETC ) A SEREM UTILIZADOS POR BOMBEIROS DO St. AGUAS EM DIVERSOS LOCAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 91.790,00
  22/06/2020000017/202002 - COMPRAS E SERVIÇOSTUBOS E CONEXÕES PVC, ROSCAVEL E SOLDAVEL PARA AGUA E ESGOTO, DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL, PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM LOCAIS DIVERSOS. AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO.TÉRMINO DE PRAZOR$ 47.978,25
  20/12/2019000040/201902 - COMPRAS E SERVIÇOSAquisições de cimento, para ser utilizado por funcionários do Setor de Esgoto em ruas de diversos bairros.TÉRMINO DE PRAZOR$ 16.275,00
  25/09/2019000035/201902 - COMPRAS E SERVIÇOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM REDES DE ÁGUA, AQUISIÇÃO A SER FEITA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 70.690,00
  07/05/2019000015/201902 - COMPRAS E SERVIÇOSEPIs ( BOTINA,SAPATO,BOTA BORRACHA e ETC) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTEÇÃO DOS MESMOS NA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 34.555,00
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